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首批智能交通企業(yè)2024年度業(yè)績快報(bào)來了!

2025-01-27 09:35:23 賽文交通網(wǎng) 點(diǎn)擊量:23237
  【智慧城市網(wǎng) 市場(chǎng)分析】 截至目前,2024年智能交通概念股上市企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了業(yè)績預(yù)告,賽文交通網(wǎng)整理了12家有智能交通相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司數(shù)據(jù)。
 

 
  從統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出,6家企業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤為正,6家企業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤為負(fù)。根據(jù)各家對(duì)于業(yè)績變動(dòng)原因的分析,2024年傳統(tǒng)智能交通業(yè)務(wù)需求明顯下降,項(xiàng)目實(shí)施延后現(xiàn)象較為普遍,較多企業(yè)主動(dòng)放棄部分可能會(huì)帶來應(yīng)收賬款回款風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目,或是減少毛利率較低和需墊付資金的業(yè)務(wù)。
 
  還有部分企業(yè)凈利潤增長得益于銷售回款的增加,或是海外業(yè)務(wù)的增長。
 
  千方科技
 
  千方科技2024年年度業(yè)績預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)凈利潤為負(fù)值,其中歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)2024年凈虧損10.3億元-12.8億元,同比轉(zhuǎn)虧。
 
  關(guān)于業(yè)績變動(dòng)原因,千方科技表示,2024年受國內(nèi)部分地區(qū)客戶需求下降和項(xiàng)目實(shí)施延后等因素影響,以及公司在國內(nèi)部分行業(yè)或區(qū)域采取了更加穩(wěn)健的營銷策略,主動(dòng)放棄了部分可能會(huì)帶來應(yīng)收賬款回款風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目,由此導(dǎo)致公司本期營業(yè)收入有所下降。此外,智慧交通及智能物聯(lián)部分業(yè)務(wù)受需求下降及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等影響,使得總體毛利率下降,整體盈利空間受到進(jìn)一步擠壓。
 
  另一方面,千方科技下屬子公司浙江宇視科技有限公司,受到競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)需求變化的影響,2024年毛利率有所下降,同時(shí)海外經(jīng)營環(huán)境面臨一定的不確定性和挑戰(zhàn),對(duì)未來營收增速的不確定性增加;下屬子公司盤天(廈門)智能交通有限公司受下游客戶需求的壓縮致使業(yè)務(wù)拓展不達(dá)預(yù)期,毛利率有所下降,應(yīng)收賬款回款放緩。
 
  出于謹(jǐn)慎性原則,千方科技預(yù)計(jì)主要對(duì)浙江宇視科技有限公司和盤天(廈門) 智能交通有限公司的商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備,其中2024年度計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備金額合計(jì)約為7億元。
 
  萬集科技
 
  萬集科技2024年年度業(yè)績預(yù)告顯示,歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)虧損37300萬元~29300萬元,去年同期虧損38553.04萬元。預(yù)計(jì)營業(yè)收入91200萬元~94800萬元,去年同期90898.01萬元。
 
  關(guān)于業(yè)績變動(dòng)原因,萬集科技表示,隨著車路云一體化及高速公路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)相關(guān)政策的發(fā)布,公司為應(yīng)對(duì)車路云一體化及高速公路業(yè)務(wù)的展開,在報(bào)告期內(nèi)加大了市場(chǎng)拓展力度。同時(shí)公司堅(jiān)持長期戰(zhàn)略,保持創(chuàng)新投入力度,持續(xù)對(duì)激光雷達(dá)、智能網(wǎng)聯(lián)等新產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)投入,以及由于專用短程通信業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,部分產(chǎn)品價(jià)格的下降影響了整體毛利率下降,受上述因素綜合影響導(dǎo)致公司凈利潤為虧損。
 
  銳明技術(shù)
 
  銳明技術(shù)2024年年度業(yè)績預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)凈利潤為正值且同向上升,2024年?duì)I業(yè)收入為265000萬元至280000萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利28000萬元至29700萬元,比上年同期上升174.67%至191.35%。
 
  銳明技術(shù)預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅增長,主要原因如下:一是海外業(yè)務(wù)增長,公司緊跟全球行業(yè)趨勢(shì),不斷進(jìn)行技術(shù)、產(chǎn)品的創(chuàng)新,有效保障海外業(yè)務(wù)的持續(xù)增長;二是毛利額增長,公司持續(xù)增長的海外業(yè)務(wù)中主要為高毛利率產(chǎn)品,從而拉動(dòng)毛利額增長;三是經(jīng)營效率提升:公司不斷提升經(jīng)營管理效率,費(fèi)用率顯著降低。
 
  金溢科技
 
  金溢科技公布2024年年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利7400萬元—8140萬元,比上年同期增長50.05%—65.05%。
 
  報(bào)告期內(nèi),金溢科技持續(xù)聚焦“智慧的路”和“聰明的車”兩大核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景,致力于構(gòu)建車路高效協(xié)同的現(xiàn)代化智能交通系統(tǒng),賦能交通管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智慧化升級(jí)。報(bào)告期內(nèi),金溢科技戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn),相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
 
  中科通達(dá)
 
  中科通達(dá)公布2024年年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)2024年年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34000萬元到37000萬元,與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,將增加12077.64萬元到 15077.64萬元,同比增加55.09%到68.78%。
 
  預(yù)計(jì)2024年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-1950萬元到-1700萬元,與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,將增加8300.63萬元到8550.63萬元,同比增加80.98%到83.42%。
 
  中科通達(dá)營收預(yù)計(jì)增長的主要原因,一是公司承接的項(xiàng)目規(guī)模同比大幅回升且在建項(xiàng)目進(jìn)度符合預(yù)期,同時(shí)公司加大純軟業(yè)務(wù)開拓力度,純軟業(yè)務(wù)收入同比顯著增長,公司營業(yè)收入、毛利額同比大幅增長;二是銷售回款較去年有所增加,根據(jù)謹(jǐn)慎性原則計(jì)提的信用減值損失較去年同期大幅減少。
 
  天邁科技
 
  天邁科技公布2024年年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損5000萬元至6500萬元,預(yù)計(jì)營業(yè)收入15000萬元至17500萬元,去年同期21998萬元。
 
  關(guān)于業(yè)績變動(dòng)原因,天邁科技表示,報(bào)告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期,導(dǎo)致訂單不足,主營業(yè)務(wù)收入下降;同時(shí)公司加大智能座艙業(yè)務(wù)的資源投入,由于智能座艙業(yè)務(wù)尚在投入階段,還未能貢獻(xiàn)收入和利潤。
 
  高新興
 
  高新興2024年年度業(yè)績預(yù)告顯示,歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)虧損22000萬元至32000萬元,營業(yè)收入預(yù)計(jì)135000萬元至155000萬元,比上年同期下13.83%至24.95%。
 
  關(guān)于業(yè)績變動(dòng)原因,高新興表示,報(bào)告期內(nèi),公司重點(diǎn)發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)大交通板塊,車載通信終端及鐵路軌交業(yè)務(wù)獲得穩(wěn)健增長,其中車聯(lián)網(wǎng)海外業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭較好;受國內(nèi)整體市場(chǎng)需求放緩等因素影響,公司嚴(yán)格限制系統(tǒng)集成業(yè)務(wù),主動(dòng)減少毛利率較低和需墊付資金的業(yè)務(wù),側(cè)重于周期較短、回款良好、無需墊資的產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù),因此公共安全業(yè)務(wù)規(guī)模所有下降。
 
  報(bào)告期內(nèi),高新興積極提效降費(fèi),銷售、管理、研發(fā)三項(xiàng)費(fèi)用預(yù)計(jì)較上年度有一定減少。但考慮到未來車載業(yè)務(wù)的發(fā)展需求,針對(duì)核心車廠客戶投入了較大的研發(fā)資源,同時(shí)由于公共安全業(yè)務(wù)的較多項(xiàng)目出現(xiàn)嚴(yán)重延期,疊加客戶回款不及預(yù)期導(dǎo)致的信用減值,綜合導(dǎo)致公司2024年度整體業(yè)績預(yù)計(jì)虧損。
 
  報(bào)告期內(nèi),預(yù)計(jì)公司非經(jīng)常性損益金額約為6150萬元,主要為處置子公司產(chǎn)生 投資收益及政府補(bǔ)助,上年同期政府補(bǔ)助為1246萬元。
 
  華銘智能
 
  華銘智能2024年年度業(yè)績預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損1047.66萬元–2088萬元,預(yù)計(jì)營業(yè)收入63000萬元–65000萬元。
 
  華銘智能2024年預(yù)計(jì)凈利潤為負(fù)值主要受ETC業(yè)務(wù)板塊凈利潤的影響,2024年度整體ETC業(yè)務(wù)營業(yè)收入及盈利能力未見好轉(zhuǎn)。
 
  微創(chuàng)光電
 
  微創(chuàng)光電2024年年度業(yè)績預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.00~800萬元,年度凈利潤實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,年度實(shí)現(xiàn)盈利,且凈利潤與上年同期相比上升或者下降50%以上。
 
  微創(chuàng)光電本期業(yè)績重大變化的主要原因,一是營業(yè)收入的大幅增長帶來的盈利能力的提升。本報(bào)告期內(nèi),公司聚焦核心能力建設(shè),加大研發(fā)投入強(qiáng)度,推出多項(xiàng)貼合行業(yè)客戶需求的新產(chǎn)品,提升了公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,增加了公司的市場(chǎng)份額,產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)收入也相應(yīng)增加。同時(shí),公司積極開拓市場(chǎng),湖北交投集團(tuán)實(shí)際控制公司后,公司參與了湖北交投集團(tuán)多項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目。
 
  二是加強(qiáng)管理帶來的費(fèi)用優(yōu)化。本報(bào)告期內(nèi),公司加強(qiáng)費(fèi)用管理,充分利用湖北交投集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同帶來的營銷優(yōu)勢(shì),銷售費(fèi)用支出減少,帶來盈利能力的增長。
 
  三是上期川綜能案件大額減值損失計(jì)提的影響。上年度公司“川綜能”案件導(dǎo)致大額計(jì)提壞賬損失對(duì)盈利能力產(chǎn)生巨大影響。本報(bào)告期內(nèi),該案件無新增計(jì)提,使減值損失大幅減少。
 
  藍(lán)盾光電
 
  藍(lán)盾光電2024年年度業(yè)績預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利550萬元–800萬元,比上年同期下降80.94%-86.90%。
 
  藍(lán)盾光電2024年度利潤與上年同期相比下降的主要原因是:第一,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,公司主營業(yè)務(wù)收入較上年同期有所下滑;第二,公司2024年度對(duì)外投資的參股公司處于發(fā)展前期,按權(quán)益法初步測(cè)算確認(rèn)投資虧損。
 
  多倫科技
 
  多倫科技2024年年度業(yè)績預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)2024年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤600萬元到900萬元,與上年同期相比,將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
 
  2024年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的原因:公司預(yù)計(jì)全年?duì)I業(yè)收入與去年同期相比保持平穩(wěn);上年同期計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備19015.04萬元,本報(bào)告期內(nèi),計(jì)提的各項(xiàng)減值準(zhǔn)備大幅減少。
 
  捷順科技
 
  捷順科技2024年年度業(yè)績預(yù)告顯示,歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利2500萬元~3750萬元,比上年同期下降66.60%~77.73%。
 
  本報(bào)告期內(nèi),捷順科技繼續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,全年實(shí)現(xiàn)新簽訂單23.85億元,同比增長13.5%。其中各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新簽訂單12.79億元,同比增長44.1%,創(chuàng)新業(yè)務(wù)新簽訂單占總新簽訂單比例進(jìn)一步提升到53.64%。
 
  關(guān)于公司業(yè)績變動(dòng)的原因,捷順科技表示,第一,雖然公司連續(xù)幾年以來創(chuàng)新業(yè)務(wù)的新簽訂單均保持較高增速,訂單規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大,但是因?yàn)楣緞?chuàng)新業(yè)務(wù)一般為3~5年運(yùn)營周期的屬性,就決定了當(dāng)年創(chuàng)新業(yè)務(wù)的新簽訂單總額在當(dāng)年只有一部分能實(shí)現(xiàn)銷售收入,大部分是給未來幾年創(chuàng)造存量訂單收入。
 
  第二,創(chuàng)新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入同比持續(xù)保持較快地增長,但傳統(tǒng)智能硬件業(yè)務(wù)受市場(chǎng)需求的影響,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的營業(yè)收入和毛利出現(xiàn)了下滑。創(chuàng)新業(yè)務(wù)的收入增長不足以彌補(bǔ)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下滑的部分,導(dǎo)致整體營業(yè)收入出現(xiàn)小幅下降。
 
  第三,本年度公司投資收益、退稅、政府補(bǔ)助等合計(jì)較上年減少4327萬元。綜合上述因素,2024年度公司凈利潤同比出現(xiàn)了下降。
 
  捷順科技表示,雖然公司業(yè)績出現(xiàn)下滑,但得益于創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)模增長的帶動(dòng),公司經(jīng)營性現(xiàn)金流保持較好水平。報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營性現(xiàn)金流為2.5億元左右,對(duì)公司未來的持續(xù)經(jīng)營提供了有效支撐。

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